Računovodstvo - registracija za DDV v IT in HR

Zdravo,

glede na to, da je relativno majhen prag prometa prodaje v IT in HR bomo potrebovali registracijo za DDV v italiji in na Hrvašekm.

Potreboval bi nasvet na kateri računovodski servis se lahko glede tega obrnemo, ker naš trenutni tega ne podpira.

Drugače pa ali imate drugi to rešeno ali pač tega ne upoštevate in enostavno obračunavate DDV v Sloveniji?

8 odgovorov

Ello, za HR ti priporočam kr Unija računovodstvo.
Za IT g. Robija Gantarja (firma Datacenter) iz Trsta.

Če boš rabil več info, mi lahko pišeš na ZS.

Za IT ti priporočam, da se takoj registiraš. Včasih zna trajat tudi več mesecev, najmanj pa vsaj par tednov, da ti registrirajo številko.

Pa še to: moraš povedat, če boš delal samo B2C ali tudi B2B. Ker po defaultu ne boš vpisan v VIES in imaš pol lahko jebe, če te bo kdo od B2B preverjal, da ti izda račun z 0% DDV-ja itd.

4

Prosila bi za kontakt od g. Robija... na emaiL: mojemail900@gmail.com, bi bila hvaležna zelo. lp –

Za pravno osebe, davčne zavezance tko ne rabis iz lokalnega DDVja izstavljat racun? Lahko kar is Slovenskega, ne?

Phu, po mojem da ja. Ne vem, zakaj točno smo že enkrat drmali ta VIES na tuji davčni. Mogoče nas je kdo želel prečekirat, pa nas ni našel. Pri najboljši volji se ne spomnim, v čem je bila fora. Mogoče za 100% še preveri :)

Važno je, kje je opravljena storitev. Če je to v Sloveniji, ti zadostuje slovenski id za ddv. V kolikor je pa to drugje, pa rabiš lokalnega. Velja za EU področje.

Po mojih informacijah je tako, da če prodajaš končnim kupcem v drugo državo EU in presežeš prag za vključitev v njihov DDV se moraš registrirati pri njih, njim plačevati DDV in uporabljati njihove davčne stopnje - za njihove rezidente.

Če pa prodajaš B2B in je storitev opravljena v SLO, in je partner zavezanec za DDV v drugi EU državi (ima veljaven ID za DDV, katerega preveriš v VIESu), pa mu izstaviš račun brez DDVja.

unkn0wn:
Po mojih informacijah je tako, da če prodajaš končnim kupcem v drugo državo EU in presežeš prag za vključitev v njihov DDV se moraš registrirati pri njih, njim plačevati DDV in uporabljati njihove davčne stopnje - za njihove rezidente.

Če pa prodajaš B2B in je storitev opravljena v SLO, in je partner zavezanec za DDV v drugi EU državi (ima veljaven ID za DDV, katerega preveriš v VIESu), pa mu izstaviš račun brez DDVja.

To drzi. 10 znakov

Kok pa je limit HR in IT in kaj če greš "ponesreči" čez ta limit pa šele potem prijaviš?

Vse o limitih imaš razloženo na teh dveh straneh
https://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_sl.htm
https://www.podjetniski-portal.si/e-publikacije/7433-Kaj-je-treba-vedeti-o-DDV-ob-vstopu-Hrvaske-v-EU/
Je pa limit okoli 35000€.

1